CONTABILIDADE - ENTRADA E SAÍDA - LANÇAMENTOS DE TERCEIROS

quinta-feira, 23 de setembro de 2021

REDE INESPEC - PARCEIROS E ASSOCIADOS

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 contador de acessos SECRETARIA GERAL VIRTUAL DO INESPEC ESTAMOS EM 2015 ANO VIII DO INESPEC Especialista Professor César Augusto Venâncio da Silva. Autor do livro: FARMACOLOGIA CLÍNICA APLICADA DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOSA CANCEROLOGIA INFANTIL FARMACOLOGIA ONCOLÓGICA CÂNCER INFANTIL: Teoria e Prática. Primeira EdiçãoESCUTE AQUI AS PALESTRAS DO PROFESSOR CÉSAR AUGUSTO VENANCIO DA SILVA. INESPEC A EMISSORA DE SUPORTE DO EAD


Leia mais: https://rede-virtual-inespec.webnode.com/instituto-de-ensino-pesquisa-extensao-e-cultura/
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RELATÓRIO 23.872.204 - INESPEC

RELATÓRIO 23.872.204 - INESPEC inespeccebr@gmail.com RELATÓRIO LANÇADO NESTA DATA 23.09.2021



ANO 2007

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2008


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2009


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2010


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2011


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2012


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2013


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2014


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2015


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2016


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2017


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2018


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2019


JANEIRO

10. 01. 2019 - PRT 2.603.336 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE II DO INESPEC - FORTALEZA - RUA DR F. AUGUSTO, 121 - DEPÓSITO BOM JESUS RUA BOM JESUS 811 - BAIRRO SANTO AMARO - FORTALEZA - CEARÁ - INFRA ESTRUTURA - SEDE EM REGIME DE COMODATO - - 2007-2040 - DOADOR CAVS -  - CPF 165.***.2**.49 - ...........................................................................................................................R$ 26.00


FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ANO 2020


JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

28. 12. 2020 - PRT 23.872.210 - ALIMENTAÇÃO - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - EXTRATO 029629 - CPF 165.***.2**.49 ..............................................R$ 29.41

ANO 2021

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

14.07.2021. PRT 23.872.207 - INFRA ESTRUTURA REFORMA DA SEDE DA RWI INESPEC - COMODATO 2007-2040 - RUA DR FERNANDO AUGUSTO, 119 A - FORTALEZA - 10 SACAS DE CIMENTO "MIZU" - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPÓSITO CARDOSO AV OSCAR ARARIPE 888 - BOM JARDIM -  - DOADOR CAVS -  CPF 165.***.2**.49......................................................................................................................R$ 230.00

14.07.2021. PRT 23.872.208 - INFRA ESTRUTURA REFORMA DA SEDE DA RWI INESPEC - COMODATO 2007-2040 - RUA DR FERNANDO AUGUSTO, 119 A - FORTALEZA - 1 METRO DE AREIA GROSSA "MIZU" - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPÓSITO CARDOSO AV OSCAR ARARIPE 888 - BOM JARDIM -  - DOADOR CAVS -  CPF 165.***.2**.49......................................................................................................................R$ 80.00

16..07.2021. PRT 23.872.209 - MATERIAL GRÁFICO - CENTRO DAS CÓPIAS CNPJ 63.356.836.0001.43 - RUA PEDRO JORGE 65 - CENTRO DE FORTALEZA - CEARÁ - MATERIAL GRÁFICO DIVERSO RWI INESPEC -   - DOADOR CAVS -  CPF 165.***.2**.49...............................................................................................................................R$ 42.71

AGOSTO

06.08.2021. - PRT 23.872.205 - ALIMENTAÇÃO - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - EXTRATO 147447 - CPF 165.***.2**.49 ..............................................R$ 8.79

10.08.2021. PRT 17.304.202. BANCO SICOOB - ESPECIALIZAÇÃO EM ANALISES CLÍNICAS - FACULDADE BATISTA AGOSTO COTA  CAVS 756914030901040....FINAL 6990 DOADOR CAVS -   - CPF 165.***.2**.49 ...............................................................................R$ 69.90

18.08.2021. PRT 23.865.181. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA - SEDE ANEXO AUDITÓRIO RÁDIO E TV WEB - CÓDIGO 1914 NORONHA FERRAGEM COM E SER LTDA - FORTALEZA - COLUNA DOBRADA 3-8 30.UNID. CPF 165.***.2**.49 ....................................................R$ 900.00

18.08.2021. - PRT 23.872.206 - ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - FARMÁCIAS PAGUE MENOS -  DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - EXTRATO 147447 - CPF 165.***.2**.49 ..............................................................................................................R$ 18.57

19. 08. 2021 - PRT 23.872.220 - RELATÓRIO DE REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO BLOCO "3" ANEXO INESPEC - COMODATO DE 2007-2040 - R$ 1.500,00 PARA MATERIAL DE PINTURA E OUTROS; R$ 170.00 PARA AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA; R$ 300,00 PARA DESPESAS DIVERSAS - TRABALGADORES E OUTROS - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO - CPF 165.***.2**.49 ...................................R$ 2.500,00

29. 08. 2021 - PRT 23.872.221 - ALIMENTAÇÃO - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - EXTRATO 177679 - CPF 165.***.2**.49 ..............................................R$ 113.61

29. 08. 2021 - PRT 23.872.219 - RELATÓRIO DE REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE NAFTALINA..... R$ 22.50;  2 PRESTOBARBA.........R$ 5.00; 1 SHAMPOO.......R$ 12.00 - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - - CPF 165.***.2**.49 ...............................................................................................................................R$ 39,50

30.08.2021. - PRT 23.872.212 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

31.08.2021. - PRT 23.872.213 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

SETEMBRO

01.09.2021. - PRT 23.872.214 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

02.09.2021. - PRT 23.872.215 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

03.09.2021. - PRT 23.872.216 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

04.09.2021. - PRT 23.872.217 - CIDADE DE NOVA-RUSSAS - CEARÁ - DESPESAS DILIGÊNCIAS HOSPEDAGEM HOTEL - PAGAMENTO POR TERCEIROS -  DOADOR E.A.T NVR .......................................................................................................................................R$ 65.00

16.09.2021 - PRT 23.864.878 BRADESCO FATURA CAVS LIC EM QUÍMICA ....10498.93025.10000. 554189 FINAL 24990- DOADOR CAVS -   - CPF 165.***.2**.49 - VENCIMENTO EM 30.10.2021  ....................................R$ 249.90

16.09.2021. PRT 23.862.089. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA - SEDE ANEXO AUDITÓRIO RÁDIO E TV WEB - CÓDIGO 1914 NORONHA FERRAGEM COM E SER LTDA - FORTALEZA - COLUNA DOBRADA 3-8 9.UNID. CPF 165.***.2**.49 ....................................................................................................................................................R$ 270.00.

17.09.2021. PRT 23.893.003. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS EXTERNA CARTÓRIO MORAES CORREIA  CPF 165.***.2**.49 ..............................................................................................R$ 419.15

20. 09. 2021 - PRT 23.865.180 - RÁDIO WEB INESPEC AQUISIÇÃO CAMERA FOTOGRÁFICA  - DOADOR CAVS - MARIA EDILENE CREDORA -  BANCO INTER 077.9 07797 77705 216 31 879 141 FINAL 15000 MARANGUAPE CEARÁ - CPF 165.***.2**.49 .......................................R$ 150.00

22. 09. 2021 - PRT 23.864.877 BRADESCO FATURA FAVENI - UNIFAVENI LIC EM QUÍMICA CAVS 10498.93025....FINAL 024990 DOADOR CAVS -   - CPF 165.***.2**.49 ...............................................................................R$ 249.90

23. 09. 2021 - PRT 23.872.203 - ALIMENTAÇÃO - DOADOR CAVS -  SUPER BJ AMIGÃO CNPJ 28 255 450 0001 44 - EXTRATO 183891 - CPF 165.***.2**.49 ..............................................R$ 5.82

23. 09. 2021 - PRT 23.828.634.21 BRADESCO FATURA RHR 23793.09905....FINAL 6341- DOADOR CAVS -   - CPF 165.***.2**.49 ...............................................................................R$ 63.41

23.09.2021. PRT 23.893.004 - DEPÓSITO DO NEGÃO FINANCIAMENTO QUITADO NESTA DATA POR ORDEM DO DOADOR CRÉDITO OFERTADO....,CPF 165.***.2**.49 ......R$ 192.00.






OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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quarta-feira, 15 de setembro de 2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARBITRAGEM PAI-Processo - 5.991.234-APACivil/.2019.


RELATÓRIO DE DESPESAS -

PROCESSO ARBITRAL

VALORES RECEBIDOS E REPASSADOS ATRAVÉS DE DESPESAS NOS AUTOS.

14.10.2019. R$ 1.000.00

14.11.2019.  R$ 500.00

16.11.2019.  R$ 500.00

DILIGÊNCIAS EM SOBRAL -ATESTADO DE ÓBITO

14.10.2019. R$ 250,00

14.10.2019. R$ 105.00

DILIGÊNCIAS: FORTALEZA-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-FORTALEZA..... TRANSPORTE TERRESTRE

RECEBIDO  15.10. 2019. R$ 400,00.

DILIGÊNCIAS: FORTALEZA-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-FORTALEZA..... ALIMENTAÇÃO -  EQUIPE - RODRIGUES - CÉSAR - MOZART - 

RECEBIDO  15.10. 2019. R$ 286.00.

DILIGÊNCIAS: FORTALEZA-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-FORTALEZA..... HOSPEDAGENS

RECEBIDO  23.10. 2019. R$ 1.000,00..

DILIGÊNCIAS:  CARTÓRIO DE SANTA QUITÉRIA SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-SANTA QUITÉRIA-NOVA-RUSSAS-FORTALEZA..... CERTIDOES DIVERSAS

PAGO POR A.C.E.T RECEBIDO  23.10. 2019. R$ 200.00.

DILIGÊNCIA EM SANTA QUITÉRIA NA FAZENDA - ENTREGA E VISTORIA DOS GADOS - V. DESPECHO r4 600.00 RECEBIDO.


VALORES RECEBIDOS NA SEQUÊNCIA:


RELATÓRIO APRESENTADO EM 06.01.2020.

NÃO CONCLUSO POR CAUSA DA PABDEMIA. RETONO EM 1 DE OUTUBRO COM CONCLUSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 2021. 

.

INVENTÁRIO ANTONIA DACIR TAVARES PARENTE

Resultados da pesquisa

Resultados da Web


Edital 14.PRT 6.042.834.2019, de 27 de outubro de 2019

https://xdocs.com.br › doc
PDF
Partilha pela via administrativa, INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, des não existam incapazes e menores, ... (DORAVANTE ANTONIA DAUCIR TAVARES PARENTE);.

Edital 9.PRT 6.042.819.2019, de 26 de outubro de 2019

https://xdocs.com.br › doc
PDF
22 de out. de 2019 — posteriormente o Inventário e Partilha pela via administrativa, INVENT ... (DORAVANTE ANTONIA DAUCIR TAVARES PARENTE);.

Edital 10.PRT 6.042.820.2019, de 26 de outubro de 2019

https://pt.scribd.com › document › Edital-10-PRT-6-042-...
26 de out. de 2019 — Partilha pela via administrativa, INVENTÁRIO ... ANTONIA DAUCIR TAVARES PARENTE, filha de RAIMUNDO RODRIGUES TAVARES, e MARIA

Edital 13.PRT 6.042.832.2019, de 27 de Outubro de 2019 ... - Scribd

https://pt.scribd.com › document › Edital-13-PRT-6-042-...
três falecidos, onde estes detêm direitos a partilha do inventário da “De cujus” - ANTONIA DAUCIR TAVARES PARENTE, filha de RAIMUNDO RODRIGUES TAVARES, ...



PAI-Processo - 5.991.234-APACivil/.2019.Sentença Parcial de ...

https://wwwsentencacjc.blogspot.com › ...
Sucessões: inventário, sentença Arbitral parcial de admissibilidade. ... Arrolamento de bens do espólio de ANTONIA DAUCIR TAVARES PARENTE.

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TELEVISÃO REDE CECU INESPEC Tv Canal 104 FACEBOOK - Controle de monetização de terceiros. Despesas e Receitas.

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PRT 23.860.295 - ENEL CONTA MENSAL - INSCRIÇÃO – 741.8939 –R.H.R.S. RUA DR FERNANDO AUGUSTO 119. SEDE INESPEC III - ANEXO , CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

 

PRT 23.860.295 -

ENEL CONTA MENSAL - INSCRIÇÃO – 741.8939 –R.H.R.S.

RUA DR FERNANDO AUGUSTO 119. SEDE INESPEC III - ANEXO ,

CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

PRT 23.860.295 -

ENEL CONTA MENSAL - INSCRIÇÃO – 741.8939 –R.H.R.S.

RUA DR FERNANDO AUGUSTO 119. SEDE INESPEC III - ANEXO ,

CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

https://wwwcontabilidadeinespec.blogspot.com/2021/09/prt-23860294-cagece-despesas-fixas.html

https://wwwcontabilidadeinespec.blogspot.com/2021/09/prt-23860295-enel-conta-mensal.html

 

Janeiro....................... ...................... .........................r$            DATA_____-____-____

Fevereiro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Março....................... ...................... ..........................r$            DATA_____-____-____

Abril....................... ...................... .............................r$            DATA_____-____-____

Maio............................. ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Junho............................ ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Julho............................. ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Agosto........................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Setembro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Outubro....................... ........................ ......................r$            DATA_____-____-____

Novembro....................... ..................... ......................r$            DATA_____-____-____

Dezembro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

 

Valor total pago................. ....................... ...................... ......................r$

................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ......................


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PRT 23.860.294 -CAGECE DESPESAS FIXAS CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

PRT 23.860.294 -

CAGECE CONTA MENSAL - INSCRIÇÃO - 012836044 - M.V.R.S

RUA DR FERNANDO AUGUSTO 121. SEDE INESPEC II - ANEXO ,

CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

https://wwwcontabilidadeinespec.blogspot.com/2021/09/prt-23860294-cagece-despesas-fixas.html

PRT 23.860.294 -

CAGECE CONTA MENSAL - INSCRIÇÃO - 012836044 - M.V.R.S

RUA DR FERNANDO AUGUSTO 121. SEDE INESPEC II - ANEXO ,

CONTROLE MENSAL DA CONTA NO ANO DE 2021

https://wwwcontabilidadeinespec.blogspot.com/2021/09/prt-23860294-cagece-despesas-fixas.html

Janeiro....................... ...................... .........................r$            DATA_____-____-____

Fevereiro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Março....................... ...................... ..........................r$            DATA_____-____-____

Abril....................... ...................... .............................r$            DATA_____-____-____

Maio............................. ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Junho............................ ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Julho............................. ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Agosto........................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Setembro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

Outubro....................... ........................ ......................r$            DATA_____-____-____

Novembro....................... ..................... ......................r$            DATA_____-____-____

Dezembro....................... ...................... ......................r$            DATA_____-____-____

 

Valor total pago................. ....................... ...................... ......................r$

................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ...................... ................. ....................... ......................


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RELATÓRIO 23.860.292 INESPEC inespeccebr@gmail.com RELATÓRIO LANÇADO NESTA DATA 15.09.2021

1a - Atualização - Atualizado hoje, 22 de setembro de 2021. As 08:06. Por CAVS.

......................................................................................................................................................................

 RELATÓRIO DE DESPESAS

OBSERVAÇÕES: ESTAS ANOTAÇÕES NÃO ENTRAM NA CONTABILIDADE DO INESPEC POR QUE FORAM BANCADAS POR TERCEIROS. O LAÇAMENTO EXTRA OFICIAL SE PROCESSA PELA NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INGRESSO DE RECURSOS.

RELATÓRIO 23.860.292 INESPEC inespeccebr@gmail.com RELATÓRIO LANÇADO NESTA DATA 15.09.2021

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.355 - 27 DE JULHO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$ 15.00.........................................................................

R$ 20.00.........................................................................

R$ 8.00.........................................................................

R$ 75.00.........................................................................

R$  75.00.........................................................................

VALOR R$ 

....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.917 - 2021 -  02.08.2021 - EXTRATO 020016 SUPER BJ ALIMENTAÇÃO - CNPJ  28 255 450 0001 - 44 IE 000066625700. MANUTENÇÃO ALIMENTÍCIA - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$  19.40

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.360 - 05 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$  75,00

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.356 - 09 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$    8,00

R$  10,00

VALOR R$ 

...................................................................................................................................................................

PRT 23.860.361 - 10 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$  450.00 

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.362 - 10 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$    135.00 

....................................................................................................................................................................

.PRT 23.860.359 - 11 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

R$    6.00

R$    20.00

R$    7.00

R$    3.00

R$    13.00

R$    5.00

R$    7.00

R$    20.00

R$    12.00

Valor total r$  

...................................................................................................................................................................

PRT 23.860.358 - 12 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

r$ 9.00

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.359 - 12 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO.

VALORES DIVERSOS.

r$  9.00

r$  5.00

r$  6.00

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.353 - 13 DE AGOSTO DE 2021.

REFORMA DA SALA DE AULA AUDITÓRIO PARCERIA CECU INESPEC-EAD RUA DR F A 119B - MATERIAL DE DEPÓSITO-CONSTRUÇÃO. DEPÓSITO CARDOSO 

VALORES DIVERSOS.

r$  100,00

r$    80.00

r$   700.00

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.363  DEP - 03.01.2021..............CRÉDITO DANTAS 985804032 - FORTALEZA-,.  .......VALOR TOTAL R$ 490..00.. RESPONSÁVEL GER INESPEC.

....................................................................................................................................................................

1 - PRT 17.442.962.2021 DEP - 16.08.2021. ..........DOC  23793.39126 60005.767854.22000.685705.9 87140000011990 - COTA AGOSTO DIA 16 PAGAMENTO DO STREAMING DA TV .......VALOR TOTAL R$ 119.90.

.....................................................................................................................................................................

 PRT 17.452.821 DEP - 30.08.2021..............DOC 82690000000 9 44880009600...CAGECE - RUA DR FERNANDO AUGUSTO 121. SEDE INESPEC II - ANEXO - INSCRIÇÃO - 012836044 - M.V.R.S CREDOR-APOIADOR - DESPESAS COM CAGECE CONTA MENSAL  .......VENCIMENTO EM 08.09.2021. VALOR TOTAL R$ 44.88.

......................................................................................................................................................................

PRT 17.452.897.2021 - DOC 00190 00009 03271 151015 10080 055170 1 872800000 14730 ENEL CLIENTE R H R S - 741 8939 - CONTA DE VENCIMENTO. 30.08.2021.   .......VALOR TOTAL R$  147.30.

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.291 DEP - 01.09.2021.............DOC 2021.09.01.08.06.02.675225. DESPESAS COM A.GRA. POTENGI - CEARÁ - ANA LÚCIA FERREIRA SOARES.  .......VALOR TOTAL R$ 300.00.

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.291 - 2021 -  02 - 09 - 2021 - EXTRATO 06026 CFE SAT - CANINDÉ - COTA COMBUSTÍVEL - SAT 230 129 . 579.

.....................................................................................................................................................................

PRT 17.462.035.2021 - DATA DA TRANSAÇÃO 05 DE SETEMBRO DE 2021. CEF DIGITAL - PAGAMENTOS DIVERSIFICADOS REALIZADOS POR TERCEIROS R H R S. PROTOCOLOS DIVERSOS

PRT 17.462.031...............R$ 55,80

PRT 17.462.032...............R$  104,66

PRT 17.462.033...............R$  108,69

PRT 17.462.034...............R$  104,83

VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 373.98

VALOR  DOS ENCARGOS............................................R$    26,02

LANÇADO DOCUMENTOS ARQUIVADOS

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.860.351 DEP - 15.09.2021. ..........DOC  23793.39126 60008.087367 99000.685703 9 87450000011990 - COTA SETEMBRO DIA 16 PAGAMENTO DO STREAMING DA TV .......VALOR TOTAL R$ 119.90.


OBSERVAÇÕES: VALOR TOTAL APURADO NESTA  LAUDA

VALOR TOTAL APURADO NESTA DATA..........................................R$

OBSERVAÇÕES EXTRAORDINÁRIA:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.916 - 2021 -  21 - 09 - 2021 - EXTRATO 020489 SUPER BJ ALIMENTAÇÃO - CNPJ  28 255 450 0001 - 44 IE 000066625700. MANUTENÇÃO ALIMENTÍCIA - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$  4,47

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.913 - 2021 -  22 - 09 - 2021 - EXTRATO 020726 SUPER BJ ALIMENTAÇÃO - CNPJ  28 255 450 0001 - 44 IE 000066625700. MANUTENÇÃO ALIMENTÍCIA - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$  6.08

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.918 - 2021 -  22 - 09 - 2021 - DILIGÊNCIA - TRANSPORTE - FORTALEZA-MARACANAÚ-CEARÁ-TRANSPORTE REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA DOC 24140 - 2021 VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 5.30

.....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.919  -  -  22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO CARDOSO CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 1000. TIJOLOS BRANCO - CONSTRUÇÃO CIVI9L - DOADOR C3 - 2021 -  VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 400.00

 .....................................................................................................................................................................

PRT 23.869.915  -  -  22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO CARDOSO CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 5 SACAS DE CIMENTO POTY  - CONSTRUÇÃO CIVI9L - DOADOR CAVS 165***541***3 -** VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 130.00

.................................................................................................................................................................

PRT 23.869.914  -  -  22 - 09 - 2021 -DEPÓSITO BOM JESUS RUA BOM JESUS , 871 SANTO AMARO - FORTALEZA - CEARÁ - AUDITÓRIO TV INESPEC RUA DR F A 119 -A FORTALEZA-CEARÁ - 1/2 brita.....1 metro de areia grossa.....3 sacas de cimento POTY  - CONSTRUÇÃO CIVI - DOADOR CAVS 165***541***3 -** VALOR TOTAL PAGO-CEDIDO-DOADO....................R$ 155.00

.................................................................................................................................................................




às setembro 15, 2021 Nenhum comentário:
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